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                • 索引号

                  003245425/201602-00017
                • 组配分类

                  本部门预算
                • 发布机构

                  宣城市卫生→健康委员会
                • 发文日期

                  2016-02-03 00:00
                • 发布文号

                • 关键词

                  2016年部门收支预算总表
                • 信息来源

                  市卫计委
                • 主题导航

                  卫生、体育 / 公民 / 其它
                • 信息名称

                  2016年部门收支预算总表
                • 内容概述

                  2016年部门收支预算总表
                • 浏览次数

                2016年部门收支预算总表

                发布时间:2016-02-03 00:00:00

                【字体大小:  

                  

                2016年部门收支预算总表

                 

                 

                 

                单位名称:宣城市卫生和计划生育委员会

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                单位:万元

                 

                 

                 

                收            入

                 

                支                                       出

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                收    入    项   目

                2016年预算

                支出项目类别

                2016年预算

                支出功能分类

                2016年预算

                支出经济分类

                2016年预算

                 

                 

                 

                一、一般预算收入

                5,243.88

                一、基本支出

                4,030.97

                一、一般公共服务

                 

                一、工资福◤利支出

                2,291.91

                 

                 

                 

                    一般预算拨款

                3,006.34

                    工资福利支出

                2,291.91

                二、外交

                 

                二、商品和服务支出

                35,813.87

                 

                 

                 

                    缴入国库的行政事业性收费收入

                2,113.00

                    对个人和家庭的补助

                1,491.32

                三、国防

                 

                三、对个人和家庭的补助

                1,484.02

                 

                 

                 

                    罚没收入

                2.06

                    定额公用支出

                247.74

                四、公共安全

                 

                四、对企∩事业单位的补贴

                 

                 

                 

                 

                    专项收入

                 

                二、项目支出

                47,624.91

                五、教育

                 

                五、转移性支出

                 

                 

                 

                 

                    其他应缴预算收入

                122.48

                    基本建设类

                 

                六、科学技术

                 

                六、赠与

                 

                 

                 

                 

                二、政府性基金收入№

                 

                    行政事业类

                35,572.43

                七、文化体育与传媒

                 

                七、债务利息支出

                6.00

                 

                 

                 

                三、专户管理的非税收入

                902.00

                    其他类

                12,052.48

                八、社会保障和就业

                83.09

                八、债务还本支出

                17.00

                 

                 

                 

                    缴入专户的行政事业性收费收入

                 

                三、上缴上级支出

                 

                九、社会保险基金支出

                 

                九、基本建设支出

                 

                 

                 

                 

                    缴入专户的其他非税收入

                902.00

                四、对附属单位补助支出

                 

                十、医疗卫生

                51,572.79

                十、其他资本性支出

                13.60

                 

                 

                 

                四、事业收入

                43,000.00

                五、事业单位经营支出

                 

                十一、节能环保

                 

                十一、贷款转贷及产权参股

                 

                 

                 

                 

                五、经营收入

                 

                 

                 

                十二、城乡社区事务

                 

                十二、其他支出

                12,029.48

                 

                 

                 

                六、其他收入

                2,510.00

                 

                 

                十三、农林水事务

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                七、上级补助收入

                 

                 

                 

                十四、交通运输

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                八、附属单位上缴收入

                 

                 

                 

                十五、资源勘探电力信息等事务

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                九、用事业基金弥补∏收支差额

                 

                 

                 

                十六、商业服务业等事务

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                十七、金融监□管等事务支出

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                十八、地震灾后恢复重建支出

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                十九、国土资源气象等事务

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                二十、住房保障◣支出

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                二十一、粮油物资储备事务

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                二十二、预备费

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                二十三、国债还本付息支∮出

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                二十四、其他支出

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                二十五、转移性支出

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                本  年  收  入  合  计

                51,655.88

                本  年  支  出  合  计

                51,655.88

                本  年  支  出  合  计

                51,655.88

                本  年  支  出  合  计

                51,655.88

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                上年结余

                 

                本年结余

                 

                本年结余

                 

                本年结余

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                收      入      总      计

                51,655.88

                支 出 总 计

                51,655.88

                支 出 总 计

                51,655.88

                支 出 总 计

                51,655.88

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2016年市卫计委政府性基金预算收支预算表
                部门:           单位:万元
                科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金ω财政拨款支出
                合计 基本支出 项目支出
                212 城乡社区支出      
                 21212   新增建设用地有偿使用费安排的支出 无       
                  2121201     耕地开发专项支出 无       
                  2121202     基本农田建设和保护支出 无       
                  2121203     土地整理支出 无       
                  2121204     用于地震灾后恢复重建的支出 无       
                …… ……        
                           
                           
                           
                           
                           
                合计        
                注:市卫计委没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

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